审计处建立内部审计政策法规库



作者:    时间:2022年11月14日    阅读: 0 次

为做好内部审计工作,加强审计政策法规宣传,审计处2021年9月以来至今组织人员收集整理了关于内部审计的相关法律法规、规范性文件等名称和内容,分类选编,建立了内部审计政策法规库。

目前,内部审计政策法规库分为审计、预算管理和财务收支、资产管理、科研经费管理、专项资金、采购管理、建设工程项目、内部控制及中国内部审计准则、内部审计实务指南、中国注册会计师审计准则、资产评估准则和有关示范文本、规范规程等类别,内容涉及法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定等多个层次,并及时动态更新,有助于我校内部审计人员和其他部门依法依规开展内部审计和做好管理、服务等相关工作,在提升审计质量、提高审计效率、防范审计风险、加强审计宣传等方面发挥了积极作用。

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